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2017年度中共泉州市委宣傳部決算說明
2018-07-31 17:37:42 星期二    中共泉州市委宣傳部

  

2017年度中共泉州市委宣傳部決算說明

  按照《泉州市財政局關于批復2017年度部門決算的通知》(泉財決[2018]1號)及《泉州市財政局關于印發泉州市預決算公開操作規程的通知》(泉財預[2017]567號)的要求,現將我部門2017年度部門決算說明如下:

  一、部門主要職責

  中共泉州市委宣傳部是市委主管意識形態工作的綜合職能部門。其主要職責是:

  (一)根據上級的部署,制訂全市宣傳思想文化工作計劃,指導全市黨委宣傳部門的工作;協調宣傳系統各部門之間的關系。

  (二)負責指導全市理論學習、理論宣傳和理論研究工作,及時總結和推廣理論工作經驗。

  (三)負責輿論導向工作,把握宣傳基調,指導協調新聞出版發行、廣播電視等部門工作。

  (四)負責從宏觀上指導精神產品的生產,研究和規劃全市文化藝術發展的目標和任務,負責社會文化工作和文化市場的宏觀管理。

  (五)負責規劃、部署全局性的宣傳、思想政治工作任務以及全市社會宣傳工作;宏觀指導全市群眾性精神文明建設工作。

  (六)組織實施對外宣傳工作,研究制定全市對外宣傳工作措施;組織、協調對外新聞報道;負責全市新聞發言人制度建設、新聞發布和政策解讀工作,負責指導和管理全市僑刊鄉訊;指導、管理全市互聯網新聞宣傳工作。

  (七)組織重點課題的調研,做好宣傳系統信息的編選、報送、跟蹤反饋工作。

  (八)抓好宣傳系統干部業務學習培訓工作。

  (九)完成市委交辦的其他任務。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,市委宣傳部包括13個機關行政科室及4個直屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  三、部門主要工作總結

  2017年,全市宣傳思想文化戰線深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅決貫徹落實中央、省委、市委的部署要求,緊扣迎接和宣傳貫徹黨的十九大這一主線,扎實有效推進各項工作:一是圍繞中心大局,共識力量進一步凝聚。堅持和落實黨委(黨組)中心組學習制度,深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,精心組織開展黨的十九大精神集中宣講和小分隊宣講活動,開展新聞、網絡、社會、文藝宣傳,推動黨的理論創新成果深入基層、深入人心。配合中國社科院課題組開展“晉江經驗的實踐與發展”調研,深化“泉州模式”“晉江經驗”研究,助力助推新一輪改革發展。二是堅持“兩個鞏固”,意識形態穩控有力。組織專題學習,加強陣地建設與管理,開展專題督查,意識形態領域總體保持平穩。三是履行文化外交使命,譜寫時代華彩樂章。成功舉辦治國理政研討會和第三屆海絲國際藝術節,深化文化交流合作,圓滿完成各項工作任務,泉州的城市知名度、美譽度得到進一步提升,海絲文化品牌進一步打響。四是鞏固壯大主流輿論,奏響改革發展強音。圍繞黨的十九大、“一帶一路”國際合作高峰論壇等重大活動,圍繞推進供給側結構性改革、項目攻堅、創新轉型、人才港灣計劃、文明城市創建、“兩學一做”學習教育等中心工作,組織開展系列宣傳報道。五是持續深化改革創新,推動文化繁榮發展。推進優秀傳統文化傳承發展,文物保護工作再創新績;積極申報第四批國家公共文化服務體系示范區,推進“一縣一品”“百姓書房”“百姓閱讀點”建設,群眾的文化獲得感日益增強。推動文化領域供給側結構性改革,加快文化產業創新發展和轉型升級,推進文化事業和文化產業并重發展。六是落實落細文明創建,新風正氣廣泛弘揚。創新文明創建抓手,泉州順利通過全國文明城市復查,成功蟬聯全國文明城市,獲評“全國未成年人思想道德建設工作先進城市”,成為全國農村移風易俗工作試點市,全市8個村鎮、10個單位分別獲評全國文明村鎮、文明單位。深化社會主義核心價值觀宣傳教育,創新開展“家+文化”“身邊故事、共同銘記”活動,思想道德建設、群眾性精神文明創建活動不斷深化,立德崇善蔚然成風。七是黨的建設全面加強,干部隊伍增質提效。推動“兩學一做”學習教育常態化制度化,組織開展向廖俊波同志學習活動,深化機關作風和精神文明建設;推動宣傳系統各單位嚴格履行黨風廉政建設“一崗雙責”,認真落實從嚴治黨管黨主體責任,深化“走轉改”活動,加強基層宣傳文化陣地隊伍建設,干部隊伍素質能力進一步增強。

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年市委宣傳部年初結轉和結余1,270.24萬元,本年收入4,157.18萬元,本年支出3,848.89萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余1,578.53萬元。

  (一)2017年收入4,157.18萬元,比2016年決算數增加1,256.39萬元,增長43.31%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入4,106.65萬元,其中政府性基金0.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入0.00萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入50.53萬元。

  (二)2017年支出3,848.89萬元,比2016年決算數增加380.59萬元,增長10.97%,具體情況如下:

  1.基本支出1,229.35萬元。其中,人員支出1,099.15萬元,公用支出130.20萬元。

  2.項目支出2,619.54萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

  2017年一般公共預算財政撥款支出3,798.84萬元,比上年決算數增加745.49萬元,增長24.42%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)2010499(其他發展與改革事務支出)40萬元,較上年決算數增加40萬元,上年此科目無支出,增長(下降)0%。主要原因是重點項目經費支出增加。

  (二)2013301(行政運行)672.15萬元,較上年決算數減少54.78萬元,下降7.54%。主要原因是基本養老保險繳費支出科目單獨設立。

  (三)2013302(一般行政管理事務)1139.54萬元,較上年決算數減少349.93萬元,下降23.49%。主要原因是宣傳業務中的商品與服務支出減少。

  (四)2013350(事業運行)247.60萬元,較上年決算數減少11.66萬元,下降4.5%。主要原因是基本養老保險繳費支出科目單獨設立。

  (五)2013399(其他宣傳事務支出)19.24萬元,較上年決算數增加9.57萬元,增長98.97%。主要原因是其他宣傳事務支出增加。

  (六)2019999(其他一般公共服務支出)713.46萬元,較上年決算數增加711.52萬元,增長36676.29%。主要原因是召開大型涉外研討會。

  (七)2070108(文化活動)5.18萬元,較上年決算數減少25.63萬元,下降83.19%。主要原因是未舉辦相關文化活動。

  (八)2070111(文化創作與保護)12.49萬元,較上年決算數增加9.98萬元,增長397.61%。主要原因是南音藝術研究文化創作與保護支出增加。

  (九)2070199(其他文化支出)441.32萬元,較上年決算數增加237.48萬元,增長85.83%。主要原因是南音藝術研究院相關業務支出增加。

  (十)2079903(文化產業發展專項支出)134.25萬元,較上年決算數增加99.48萬元,增長286.11%。主要原因是文化產業發展專項支出增加。

  (十一)2079999(其他文化體育與傳媒支出)201.42萬元,較上年決算數增加31.18萬元,增長18.32%。主要原因是其他文化體育與傳媒支出增加。

  (十二)2080504(未歸口管理的行政單位離退休)37.47萬元,較上年決算數減少4.58萬元,下降10.89%。主要原因是離退休人員減少。

  (十三)2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)82.12萬元,較上年決算數增加82.12萬元,增長(下降)0%。主要原因是2017年新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 項級科目。

  (十四)2101101(行政單位醫療)35.62萬元,較上年決算數增加4.04萬元,增長12.79%。主要原因是醫療保障費用增加。

  (十五)2101102(事業單位醫療)16.99萬元,較上年決算數增加0.35萬元,增長2.1%。主要原因是醫療保障費用增加。

  六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1209.30萬元,其中:

  (一)人員經費1080.40萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費128.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度一般公共預算撥款“三公”經費支出10.67萬元,同比增長-75.77%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費1.05萬元,主要用于參加2016年香港“經濟導報”活動及參加2017年菲律賓“歡樂春節”活動。2017年本單位組織出國團組1個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計1人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長-68.27%,主要是:因公出國(境)人次減少。

  (二)公務用車購置及運行費2.81萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費2.81萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和-90.36%,主要是:公務用車制度改革。

  (三)公務接待費6.81萬元。主要用于公務活動、新聞媒體來泉采訪及上下級往來等方面的接待活動,累計接待30批次、接待總人數201人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長-41.17%,主要是: 接待費用減少。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2017年度機關運行經費支出112.98萬元,比上年決算數增長11.42%,主要是: 日常公用經費增加。

  (二)政府采購情況

  本部門2017年度政府采購支出總額228.71萬元,其中:政府采購貨物支出228.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)項目績效自評情況

  開展2017年度財政支出績效評價,涉及2個專項資金,具體情況如下:

  (一)泉州市“三下鄉”集中服務活動專項資金,績效自評得96分,等級優秀。(附:2017年度泉州市“三下鄉”集中服務活動專項經費支出績效評價報告

  (二)泉州市市級文化產業發展專項資金,績效自評得98分,等級優秀。(附:2017年度泉州市市級文化產業專項資金項目支出績效評價報告

  十、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:

  1.收支決算總表

  2.收入決算表

  3.支出決算表

  4.財政撥款收入支出決算總表

  5.一般公共財政撥款支出決算表

  6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  9.部門決算相關信息統計表

  10.政府采購情況表

【責任編輯:周旋潔】
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