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2019年度泉州晚報社預算說明
2019-02-18 17:13:12 星期一    泉州晚報社

  根據《泉州市財政局關于下達2019年度市直行政事業單位部門預算的通知》(泉財指標〔2019〕1號)的批復,現將我單位2019年度預算說明如下:

  一、部門主要職責

  泉州晚報社的主要職責是:

  (一)宣傳黨的路線、方針、政策。

  (二)宣傳我市物質、精神文明建設新成就。

  (三)反映社會,服務群眾。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,泉州晚報社包括26個機關行政科室及9個下屬單位,其中:列入2019年預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  三、部門主要工作任務

  2019年,泉州晚報社主要任務是:報社將繼續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,緊緊圍繞市委“作答時代命題 聚力趕超攻堅”工作主線,按照“守正創新 融合發展”的思路,以內部人事管理體制和“社辦集團”文化體制改革為契機,對各媒體進行戰略整合,以此建立報企分離、采編和經營兩分開的管理模式,打通新舊媒體界線,推動創新轉型、報網融合。并繼續拓展多元經營,以經營獲取的利潤反哺報業,壯大主流思想輿論。同時,加強隊伍建設,督促新聞采編人員不斷掌握新知識、熟悉新領域、開拓新視野,增強本領能力,提升腳力、眼力、腦力、筆力,努力打造一支政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗的新聞輿論工作者隊伍。

  圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一) 圍繞中心、服務大局,做好重大主題宣傳報道。

  (二)以文化體制改革為契機,對媒體進行戰略整合,重新梳理設定報社框架。

  (三)進一步推進媒體融合建設。

  1.爭取在2019年年底完成“中央廚房”二期建設。

  2.建設好泉州市輿情監測中心。

  3.加快泉州通生活服務版塊平臺建設。

  4.主動參與全市智慧城市建設。

  5.加強合作構建網絡外宣體系。

  (四)做好整改工作。

  (五)做好第七輪全員聘任及新一輪改版工作。

  (六)做好第十四屆省文明單位屆中初評工作。

  (七)按規范組織進行工會換屆,并深化“職工之家”“職工小家”“工人先鋒號”“巾幗文明崗”等創建活動。

  (八)按照要求做好意識形態、黨風廉政建設、安全生產、保密、普法依法治理、綜治等各項工作。

  四、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,泉州晚報社收入預算為21041.45萬元,比上年增加2549.45萬元,主要原因是事業收入和市級財政補助收入均有所增加。其中:一般公共預算撥款1566.97萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,直接事業收入16736萬元,其他收入2200萬元,單位結余結轉資金538.48萬元。相應安排支出預算21041.45萬元,比上年增加2549.45萬元,其中:人員支出7571.56萬元,公用支出720.48萬元,項目支出12719.41萬元。

  五、一般公共預算撥款支出情況

  2019年度一般公共預算撥款支出1566.97萬元,比上年增加500萬元,主要原因是中共泉州市委市政府增加對我社財政補助,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

  (一)207(其他新聞出版電影支出)500萬元。主要用于新聞采編撥管員專項支出。

  (二)207(其他文化體育與傳媒支出)1036.97萬元。主要用于泉州網等新媒體建設項目(一期)經費支出和“海上絲綢之路網”運營支出等。

  (三)208(機關事業單位基本養老保險繳費支出)30萬元。主要用于工資福利支出。

  六、政府性基金預算撥款支出情況

  2019年度政府性基金支出0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位2019年度沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、財政撥款預算基本支出情況

  2019年度財政撥款基本支出30萬元,其中:

  (一)人員經費30萬元,主要包括:人員經費××萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費

  2019年預算安排0萬元,主要原因是本單位為經費自理事業單位,2019年度沒有一般公共預算因公出國(境)經費安排的支出。

  (二)公務接待費

  2019年預算安排0萬元,主要原因是本單位為經費自理事業單位,2019年度沒有一般公共預算公務接待費安排的支出。

  (三)公務用車購置及運行費

  2019年預算安排0萬元,主要原因是本單位為經費自理事業單位,2019年度沒有一般公共預算公務用車購置及運行費安排的支出。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2019年泉州晚報社一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元,主要原因是本單位為經費自理事業單位,2019年度沒有一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出。

  (二)政府采購情況

  2019年泉州晚報社政府采購預算總額1748.48萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年底,泉州晚報社本級及所屬的預算單位共有車輛17輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他用車16輛。單位價值50萬元以上通用設備15臺(套),單位價值100萬元以上專用設備11臺(套)。

  (四)績效目標設置情況

  2019年泉州晚報社共設置績效目標2個,涉及財政撥款資金1500萬元。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:2019年度泉州晚報社預算公開表

【責任編輯:周旋潔】
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